Skip to main content
Kundens fakturainställningar används som standardvärden när nya fakturor skapas. De minskar det manuella arbetet men ersätter inte granskningen av den enskilda fakturan.

Betalningsvillkor och moms

  • Betalningsvillkor anger antalet dagar som föreslås mellan fakturadatum och förfallodatum.
  • Momstyp styr vilket momsupplägg som föreslås för kunden.
Kontrollera momstypen mot arbetet och kunden. Ultra avgör inte om omvänd betalningsskyldighet eller en viss skattereduktion är juridiskt korrekt.

Leveransmetod

E-fakturauppgifter

För kunder som tar emot e-faktura kan du ange:
  • GLN – mottagarens Global Location Number.
  • GLN Leverans – separat leveransidentitet när kunden kräver det.
  • Vår referens – företagets referens.
  • Er referens – kundens elektroniska referens eller beställarreferens.
Kravet varierar mellan mottagare. Be kunden om exakt information och kontrollera den i sändningssteget.

Kundspecifika prislistor

Du kan koppla en artikelprislista och en timprislista till kunden. De används när nya projekt- och fakturaunderlag hämtar priser. Ändringar i prislistan skriver inte om historiska skickade dokument.

Ändra standardvärden

1

Öppna kunden

Gå till Kunder och välj kunden.
2

Öppna fakturainställningarna

Fyll i leverans, villkor, moms och elektroniska uppgifter.
3

Välj prislistor

Välj kundens artikel- och timprislista om avtalade priser avviker från företagets standard.
4

Spara och kontrollera nästa faktura

Skapa inte en testfaktura enbart för att kontrollera inställningen. Kontrollera standardvärdena nästa gång en riktig faktura skapas.